Bedriftsskattinformasjon på din personlige skattedekning

Inkludert Schedule C eller Schedule K-1 på skjema 1040

Spørsmål: Hvordan tar jeg med min virksomhetsskattinformasjon på min personlige skattedekning?

Uansett hvilken type bedrift du eier, selv om du eier et selskap, kommer inntekten du mottar fra din bedrift direkte til din personlige selvangivelse. Det betyr at fortjenesten fra virksomheten du mottar hvert år, må rapporteres og betales som en del av din personlige 1040.

Hvordan denne bedriftsskattinformasjonen kommer inn i din personlige avkastning, avhenger av hvilken type virksomhet du eier.

Ikke bekymre deg; alt vil bli forklart.

Denne diskusjonen gjelder for Schedule C for en eneboliger eller enmedlem LLC, Schedule K-1 for et partnerskap, flere medlem LLC eller S-selskap, og utbytteinntekt for bedriftseiere. Slik følger du med denne virksomhetsskatteninformasjonen på din personlige selvangivelse

Arkiveringsskatt som eneboliger eller enkeltmedlems LLC

Hvis du sender inn virksomhetsskatt som eneeier eller enkeltmedlem LLC (som er beskattet som eneselskap ), vil du bruke Schedule C til å bestemme nettoinntektene for virksomheten din.

Skriv inn informasjonen om Netto inntekt eller tap, som beregnet på din liste C på linje 12 (Bedriftsinntekt eller tap). Denne summen er oppgitt på din personlige 1040 på linje 12. Nettoresultatet eller tapet av virksomheten din brukes sammen med eventuelle andre inntekter du kanskje må beregne din justerte bruttoinntekt og dine personlige skatter.

Mer informasjon om Schedule C , inkludert instruksjoner om hvordan du klargjør, når du kan bruke Schedule C-EZ , og mer.

Arkiveringsskatt som partner eller LLC-medlem

Hvis du sender inn virksomhetsskatt som en partner i et partnerskap eller medlem av en flere medlem LLC (som er beskattet som et partnerskap), vil du bruke Schedule K-1 (Form 1065) for å bestemme nettoinntektene for bedriften din. Schedule K-1 (Form 1065) rapporterer alle inntekter fra partnerskapet, inkludert utbytte, utbytte, renter, royalties og kapitalgevinster.

Schedule K-1 informasjon er hentet fra partnerskapsavkastningen ( Form 1065 ) som tidligere ble gjennomført og arkivert separat med IRS. Summen på Form 1065 er delt mellom partnerne basert på deres andel av partnerskapet, som beskrevet i partnerskapsaftalen eller driftsavtalen (for en LLC). Ingen skatter betales på Form 1065; Det er bare en informasjon tilbake .

Schedule K-1 inneholder flere opplysninger som må inkluderes på riktig sted i Schedule E - Supplemental Income and Loss . Deretter oppgis den totale Schedule E-informasjonen på din personlige formular 1040 på linje 17.

Spesiell situasjon for ektefeller som partnere

Hvis du og din ektefelle er partnere i en bedrift, kan du kvalifisere deg til å sende bedriften din selvangivelse som et kvalifisert felleskontrollert venture (QJV). I dette tilfellet kan du kanskje legge inn to Schedule C'er i stedet for en partnerskapsavkastning.

Din kvalifisering til å velge QJV status avhenger av din tilstand og andre forhold.

Filing Skatter som en S-selskap Eier

Hvis du har inntekt som eier av et S-selskap, legger du inn en annen type Planlegg K-1 for Form 1120S. Informasjonen ligner på planen K-1 for et partnerskap, og det er basert på din andel av de ulike inntektene fra S-selskapet. S-aksjeselskapet sender inn en selvangivelse på Form 1120-S).

Arkiveringsskatt som bedriftseier

Selskapet betaler skatt på inntekten, men hvis du mottar utbytte som aksjonær, må du betale skatt på den utbyttet. Utbytte beskattes enten som ordinær inntekt eller som gevinster. (Ja, dette er dobbeltbeskatning .) Du vil motta en 1099-DIV som viser inntekten din fra utbytte.

Sjekk med din skattemessige for mer informasjon om hvordan du rapporterer utbytteinntekter.

Inkludert Bedriftsinntekter i Schedule SE for selvstendig næringsskatt

I tillegg til å betale inntektsskatt på bedriftens inntekt, må du kanskje også betale selvstendig næringsskatt (Sosial sikkerhet / Medicare for selvstendig næringsdrivende). Hvis du er eier av et selskap eller S-selskap, anses du ikke for å være selvstendig næringsdrivende.

Din virksomhetsinntekt brukes til å bestemme mengden selvstendig skatt. Du må sette inn informasjonen i din nettoinntekt fra Schedule C, din andel av partnerskapsinntekten fra Schedule K-1, eller fra S-kortsinntekt på Schedule K-1 (1120S). Schedule SE bruker denne informasjonen til å beregne skatteplikt for selvstendig næringsdrivende .

Send din skatteutbytte på tid

Pass på at du legger inn selvangivelsen din slik at den mottas av IRS senest innen forfallsdato. Sjekk disse to artiklene:

Få hjelp med Business Tax Filing

Det er best å få en skatteforhandler til å hjelpe deg med dette arbeidet, eller å bruke et skatteprogram som lar deg legge inn informasjonen på et tomt K-1 og få informasjonen automatisk plassert i riktig del av 1040-en.