Planlegg C for småbedrifter
Hva er Schedule C?
Schedule C - fortjeneste eller tap fra virksomheten er en del av den individuelle avkastningen IRS-skjema 1040. Den viser inntekter fra en bedrift for skatteåret, samt fradragsberettigede utgifter. Den resulterende nettoresultatet eller tapet av virksomheten, funnet på linje 31, blir deretter rapportert på linje 12 i Form 1040.
Det er også angitt på linje 2 i Schedule E for å fastslå selvstendig skatt .
Hvilke bedrifter må filen planlegge C?
Hvis du har en bedrift du selv eier, og den ikke er registrert med staten som en bestemt type forretningsenhet, er du eneeier. Eneste innehavere må legge til Schema C. Du vil også sende Schedule C hvis du er den eneste eieren av et aksjeselskap eller LLC.
Du kan også være i stand til å bruke Schedule C til å sende inn selvangivelsesavkastningen din hvis du er den eneste eieren av et aksjeselskap (kalt et enkeltmedlem LLC eller SMLLC ).
Kan jeg bruke Schedule C-EZ ?
Hvis din er en veldig liten bedrift med under $ 5000 i bedriftsutgifter, kan du muligens bruke Schedule C-EZ for å spare tid i skattemessig forberedelse. Noen av de andre kriteriene for bruk av Schedule C-EZ er:
- Du må bruke kontantmetoden for regnskap,
- Din virksomhet kan ikke ha noen oversikt over produkter eller deler som brukes til å lage produkter,
- Din virksomhet må ha hatt en fortjeneste for året du sender innkastet; ingen passiv aktivitet tap heller,
- Du har ingen ansatte,
- Du avskriver eller avskriver ikke kjøp av forretningsmessige eiendeler, og
- Du trekker ikke utgifter for bruk i hjemmet.
Du kan også være i stand til å arkivere ved hjelp av Schedule C-EZ hvis du er en lovbestemt arbeidstaker .
Alle kravene til bruk av Schedule C-EZ er oppført i del I i skjemaet.
Må jeg sende en separat liste C for hver bedrift jeg eier?
Du må legge inn en egen liste C for hver bedrift du eier, og viser inntekt og fradrag fra inntekt for den aktuelle virksomheten.
Hvordan skal jeg arkivere liste C for ektemann / ekteskap?
Vanligvis er to personer ansett som partnere og må sende en partnerskapsavkastning når de eier en bedrift sammen. Men hvis du og din ektefelle både aktivt deltar i den daglige driften av virksomheten din, kan du begge filskille separate skjema C-skjemaer. Del forretningsinntektene og utgiftene mellom deg.
Denne typen virksomhet kalles et "kvalifisert joint venture." QJV er bare tilgjengelig i enkelte stater og under noen omstendigheter. Sjekk med din skattemessige profesjonelle før du prøver å arkivere på denne måten.
Hvilke nyere endringer må jeg vite om?
Internal Revenue Service har tillagt en alternativ forenklet metode for å beregne hjemmekontorskostnader for Schedule C siden 2013. Den beregnede frekvensen er $ 5 per kvadratmeter opp til 300 kvadratfot for maksimalt $ 1500 avdrag. Et regneark er oppgitt, og beregningen er oppgitt på linje 30 i Schedule C.
Et varselord: Du kan få større fradrag hvis du bruker den opprinnelige, mer kompliserte beregningsmetoden. Du har valg hvert år.
Hvilken informasjon trenger jeg å fullføre Schedule C?
Du trenger følgende informasjon for å fullføre Schedule C:
- Resultatregnskap , noen ganger kalt resultatregnskap, for skatteåret
- En balanse for skatteåret
- Uttalelser knyttet til kjøp av eiendeler i skatteåret, inkludert kjøretøy, utstyr og eiendom (land og bygninger)
- Informasjon om lager for å forberede en varekostnad som er solgt, hvis virksomheten din selger produkter
- Detaljer om reise og bil / lastebil utgifter, måltider og underholdning utgifter, og hjem virksomheten utgifter.
Hva er prosessen for å fullføre Schedule C?
For å fullføre Schedule C, følg avsnittene:
1. Inntekt. Hvis du selger produkter og har en beholdning, må du fullføre delen av kostnaden for varer solgt (del III i skjemaet) for å beregne kostnaden for produkter eller deler. Deretter inkluderer alle andre inntekter, og trekker avkastninger og godtgjørelser og kostnader for solgte varer for å få bruttoinntekt .
2. Utgifter. I del II inngår alle fradrag for virksomhetsutgifter. Hvis du har et kjøretøy som du kjører for forretningsbruk, bruk del IV for å beregne dette fradraget . Hvis du bruker en del av hjemmet ditt for virksomheten, må du bruke IRS-skjema 8829 for beregning av dette fradraget, eller du kan kanskje bruke en forenklet beregning .
3. Netto inntekt. Den siste delen av Plan C beregner nettoinntekt ved å trekke fradrag fra bruttoinntekt
Du finner flere detaljer om hvordan du fullfører Schedule C i denne trinnvise prosessforklaringen .
Hvordan arkiverer jeg Schedule C med IRS?
File Schedule C med skjemaet 1040 etter at du har oppgitt nettobasert inntekt fra linje 31 i Schedule C på linje 12, "Bedriftsinntekt eller tap." Denne inntekten er inkludert i alle andre inntektskilder for å bestemme totaljustert bruttoinntektsskatt.
Ikke glem å også beregne egenbeskattningsskatten, som er basert på din Schedule C nettoinntekt.
Hvordan retter jeg en feil på tidsplan C?
Du må legge inn en korrigert Planlegg C som en del av en endret personlig avkastning, Form 1040X, hvis du gjør en feil når du fyller ut skjemaet.