Småbedriftsutgifter som kvalifiserer som skattefradrag
Mange småbedrifter utgifter kvalifiserer som skattefradrag - faktisk mer enn du kanskje tror - men visse regler gjelder for mange av dem. Lær hva du kan og ikke kan gjøre før du begynner å trekke fra din skatteforpliktelse.
Mange småbedrifter fradrag har begrensninger eller begrensninger. For eksempel er underholdningsavdrag ofte begrenset til 50 prosent av hver utgift.
Opprett et papir eller elektronisk spor for hvert fradrag du krever. Inkluder datoen for utgiften, det nøyaktige beløpet og formålet det tjente virksomheten din i tilfelle du må forklare fradraget til Internal Revenue Service. Dette kan være like enkelt som å spare kvitteringer, kontoutskrifter og kredittkortopplysninger og lage notater på dem for å minne deg på hvorfor kostnadene ble pådratt.
Hold forretnings- og personlige utgifter separate . Ikke betal personlige regninger fra din bedriftskonto, og absolutt ikke inkludere personlige utgifter som virksomhetsutgifter på din forretningsskatt.
Nå som du har det grunnleggende nede, her er noen eksempler på hva du kan trekke fra.
Du kan bestemme seg for å ansette og betale noen for å ta vare på bokføring og regnskap, eller å utarbeide selvangivelser og tilby skatteråd. Disse profesjonelle tjenestene er fradragsberettigede virksomhetsutgifter.
Enten du kaller det reklame, markedsføring eller markedsføring, kan du trekke ut kostnader som hjelper deg med å få nye kunder og beholde eksisterende klientell.
Du kan frata kostnadene ved å kjøpe nødvendige referansematerialer, samt maskinvare og programvare. Pass på at datamaskinen din er 100% dedikert til virksomheten din før du tar full avdrag, og sjekk med en regnskapsfører før du skriver ut hele datamengden i året du kjøper det. Disse utgiftene må noen ganger avskrives og gjenopprettes over flere år.
Du kan trekke ut kostnader knyttet til forretningsbruk av kjøretøyet ditt ved å bruke IRS standard kjørelengde eller ved å fratre faktiske utgifter. Standard kjørelengde justeres periodisk og ikke alltid oppover, så sjekk for den nyeste figuren. Den gikk fra 57,5 cents a mile i 2015 ned til 54 cents a mile i 2016, noe som reflekterer en nedgang i bensinkostnadene det året. Kjør tallene begge veier for å se hvilke som er mest fordelaktige for deg, med tanke på at du ikke kan bruke standard kjørelengde hvis du avskrev prisen på kjøretøyet i tidligere år. Du kan ikke trekke ut kostnader for å pendle frem og tilbake til bedriftens beliggenhet.
Hvis du har kjøpt forsikring for din bedrift, for ditt forretningsmessige utstyr eller helseforsikring for deg selv og ansatte, kan du trekke disse utgiftene for næringsskatt.
Utgifter for forretningsreiser , måltider og underholdning er fradragsberettigede. De er vanligvis underlagt 50 prosentregelen, og du må bevise at de ble pådratt for forretningsformål. Bedriftsgaver til klienter kan være fullt fradragsberettiget opp til $ 25 hver.
Mange lokale og statlige avgifter er fradragsberettiget på din føderale retur. For eksempel, hvis du har et kjøretøy, er lisensregistreringen fradragsberettiget.